Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Haushaltsdiagramm
-9.388.929,76 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.388.929,76 €
35,91%
5.502.566,48 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
5.502.566,48 €
21,05%
-3.776.321,10 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-3.776.321,10 €
14,45%
-3.637.714,61 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-3.637.714,61 €
13,92%
999.800,56 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
999.800,56 €
3,82%
-975.302 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-975.302 €
3,73%
680.550 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
680.550 €
2,60%
413.400 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
413.400 €
1,58%
-399.132,96 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-399.132,96 €
1,53%
354.723,25 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
354.723,25 €
1,36%
13.900 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13.900 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.964.940,29 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -18.177.400,43 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.212.460,14 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -10.212.460,14 € |